内部审计与高校治理_欧兵_西南财经大学出版社,2020.05
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书名:内部审计与高校治理
作者:欧兵
ISBN:978-7-5504-4241-2
出版社:西南财经大学出版社
出版日期:2020.05
本书旨在集合广大教育审计工作者的研究成果,为高校内部审计的发展提供借鉴。内容主要包括四个部分,分别是发展定位、权力约束、风险防控和质量保障,基本涵盖了高校审计理论和实践的各个层面。 发展定位部分主要汇集了学者们对高校内部审计未来发展模式的创新构思,是对内部审计未来发展基本框架的思路汇总。内容主要包括高校治理体系构建,内部审计在高校治理体系中的目标、职能定位和机构设置,新时代背景下的内部审计理论体系、管理体制机制等,强调了内部审计在高校治理中的积极作用和现实需要,为内部审计如何适应新的环境提供了改革思路。 权力约束部分重点强调了内部审计是对高校经济责任管理人员权力的监督与约束,可从不同的角度提升高校腐败治理能力。内容主要包括经济责任审计的现状及发展策略,新的经济责任审计模式,防腐反腐长效制度体系建设以及加强审计结果运用等,以提高内部经济责任审计在高校治理中的积极作用。 风险防控部分主要涉及内部控制制度的建设与评价、不同内部审计业务在执行过程中对风险的控制和管理。内容主要涉及与高校基建工程、预算管理、财务风险以及物资采购等业务相关的审计过程。本部分内容涵盖的业务类别繁多,但均从风险的预防与管理的视角强调了对业务管理过程的控制,这恰恰体现了内部审计近年来对风险的重视以及审计职责、范围的扩展。 质量保障部分汇集了为提高审计质量而运用的审计技术和手段。内容主要包括审计质量的控制与评估研究,审计证据的收集与评价,信息化背景下大数据技术对内部审计的影响,以及审计外包、招投标等对内部审计质量的影响,强调了风险扩展、信息技术环境变化以及外部市场环境变化对内部审计质量的影响。
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